临沭县审计局:关于2021年督察审计问题整改情况工作报告 | ||||||||||||||||||||||||
2021-11-12 点击数: | ||||||||||||||||||||||||
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为强化审计监督职能,提高资金使用效益,促进廉政建设,实施监督与服务并举,确保审计成果转化取得实效,临沭县审计局高度重视审计整改工作,并于2021年10月13日至10月20日开展了为期一周的审计整改回访活动,现将有关工作情况报告如下: 一、提高政治站位,充分认识审计发现问题整改的重要性。 局党组高度重视此项工作,带头深入学习贯彻习近平总书记关于审计查出问题整改工作的重要指示批示精神,把审计发现问题整改工作作为一项重大政治任务来对待,充分认识加强审计整改工作的重要性和必要性。定期向县委审计委员会、县人大汇报审计发现问题和整改落实情况,做好审计工作报告公开工作;以县委县委审计委员会名义印发了《关于进一步深化审计查出问题整改工作的意见》,通过完善规章制度,推动审计整改工作向深处抓、向实处落。 二、强化协调配合,确保整改工作扎实有效推进。 (一)深入开展巡审联动。审计对巡察问题和巡察建议进行重点关注,巡察组也将审计反馈问题是否整改作为巡察重点。通过两部门共同发力,促进被审计单位落实问题整改,规范行政和财务行为,防止屡审屡犯、屡查屡犯。 (二)注重形成监督合力。邀请县委组织部干部监督科和纪委监委派驻被审计单位工作组工作人员参加经济责任审计进点会议,审计结论抄送两部门。对拒不整改、推诿整改、敷衍整改、虚假整改、屡改屡犯等情形,提请纪检监察、组织人事或主管部门依规依纪依法对有关人员和单位追责问责,保障问题整改的严肃性。 三、坚持问题导向,不折不扣扎实做好审计整改。 本次回访涉及审计项目51个,审计查出问题450个,至回访时已完成审计问题整改444个,占审计查出问题的98.67%;审计查出管理不规范问题金额19738.76万元,整改金额17906.47万元,占问题金额的90.72%;通过审计,被审计单位完成建章立制67项。 (一)压实督查责任。各业务科室负责督促被审计单位边审边改、按期整改,检查审核整改情况,填制整改台账,严格落实记账销号制度。 (二)增强整改约束。及时告知审计整改相关规定,整改时限和要求,增强整改自觉性和刚性约束。实行审计整改承诺制度,要求被审计单位对整改情况的真实性、完整性负责,并承担相应责任。 (三)加强跟踪检查。采取发函督办、整改约谈等方式进行跟踪检查,提高整改工作针对性,推动解决县委县政府关注、群众关心、社会关切的热点难点问题。对整改情况及时开展“回头看”,避免纸上整改、虚假整改。 (四)建立长效机制。对未整改到位的问题,召开专题研讨会议,全面梳理汇总,深入分析研究,找出问题症结,从健全体制完善机制入手,选准解决问题的措施和办法,推动同类审计查出问题整改到位、不反弹。 |
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